Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos – iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā un uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā, attīstības projektu īstenošanā, institūciju pārvaldībā un ikdienas darba organizēšanā.

 

Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Par tām Valsts kontrole ir informējusi tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.

 

Valsts kontroles ieteikumi #PēcRevīzijas

Ogres novada pašvaldībai sniegti trīs ieteikumi. To ieviešana līdz 2031. gadam ļaus būtiski stiprināt pārvaldības kvalitāti un caurskatāmību. Pašvaldība skaidrāk plānos un uzraudzīs Attīstības programmu, pilnveidos pašvaldības aģentūru un pakalpojumu organizēšanu, uzlabos iepirkumu kontroli, kā arī nodrošinās vienlīdzīgu un pamatotu atlīdzību izmaksu pašvaldības iestādēs.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Atbilstības

Numurs

Nr. 2.4.1-96/2025

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

16.07.2026.

Revidējamais laika posms

No 01.01.2022. līdz 30.09.2025. Pilnīga priekšstata iegūšanai informācija apkopota arī par laiku ārpus minētā perioda.

Lēmuma pieņemšanas datums

10.07.2026.